1、账目审核与核对:全面审查指定年度的总账、分类账、明细账及原始凭证,确保账目记录的完整性、准确性和一致性。
2. 审核各项经济业务的合规性、合法性,检查预算执行情况。
3. 评估现有的财务内部控制流程的有效性,识别潜在的风险点和薄弱环节。
4. 收支审计:重点审核资金收入、支出、采购、资产管理的真实性与合理性,确保资金使用符合规定用途。
5. 报告撰写:清晰、准确地记录、发现、问题线索和工作底稿,并最终形成详实、客观的报告,汇总存在的问题并提出改进建议
6、沟通协调:与相关部门财务人员保持有效沟通,就发现的问题进行询问、核实和确认。
上班时间:8:30-11:30 2:00-5:30
(打电话联系,后加微信)
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